問(wèn)題已解決
老師,單位收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還款,我做賬是借:銀行存款,貸:其他收益,應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額6%對(duì)吧。那我填寫(xiě)增值稅申報(bào)表時(shí)都需要填哪張表,怎么填



你好,附表一,6%銷售服務(wù)一般計(jì)稅里面。然后附表3第三行第一列加稅合計(jì)。
2024 04/10 09:16

84785011 

2024 04/10 09:21
附表一第五行未開(kāi)票銷售那欄是吧。附表三怎么填啊

郭老師 

2024 04/10 09:21
對(duì)的是的,第3行第一列。

84785011 

2024 04/10 09:29
附表三不是免稅銷售額嗎?這個(gè)收入也不免稅啊

郭老師 

2024 04/10 09:31
你好,只要是服務(wù)類的都需要填寫(xiě),不管是免稅不免稅。

84785011 

2024 04/10 09:34
那就填附表三第三行第一列和附表一是吧。還有老師,我們現(xiàn)在沒(méi)有收入,就這一筆個(gè)稅返還需要交增值稅,那我有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不是可以抵扣啊

郭老師 

2024 04/10 09:34
對(duì)的對(duì)的是的可以可以抵扣。

84785011 

2024 04/10 09:38
附表三我填含稅銷售額還是不含稅的呢

郭老師 

2024 04/10 09:38
含稅的含稅的含稅的。

84785011 

2024 04/10 09:39
好的謝謝老師!

郭老師 

2024 04/10 09:40
不用客氣,工作愉快。

84785011 

2024 04/10 09:40
老師給解析的很明白

郭老師 

2024 04/10 09:40
不用客氣,工作愉快。
