問題已解決
老師,上個(gè)月來的工程款發(fā)票,上個(gè)月預(yù)交稅款了,甲方這個(gè)月說開多了,也沒抵扣,讓重開,這個(gè)怎么處理



你好,你們上個(gè)月沒有入賬,直接退回對(duì)方重開正確金額的發(fā)票入賬就是了?
2024 04/09 16:05

84784976 

2024 04/09 16:06
我們是乙方

84784976 

2024 04/09 16:06
發(fā)票我們開的,也預(yù)交稅款了

鄒老師 

2024 04/09 16:07
你好,那就只能紅沖錯(cuò)誤的發(fā)票,然后開具正確金額的發(fā)票給對(duì)方了

84784976 

2024 04/09 16:08
已繳納的稅款怎么辦

鄒老師 

2024 04/09 16:09
你好,已繳納的稅款,抵扣應(yīng)交的稅款就是了?
