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問題已解決

老師企業(yè)上月沒有開票但是有一個(gè)未達(dá)起征點(diǎn)的稅款計(jì)入了營(yíng)業(yè)外收入,這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入需要在申報(bào)增值稅的時(shí)候?qū)戇M(jìn)去嗎?寫到哪里呢?

84784956| 提問時(shí)間:2024 04/06 20:58
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,未達(dá)起征點(diǎn)的稅款計(jì)入了營(yíng)業(yè)外收入,這個(gè)不用再交增值稅了,這個(gè)本來就是增值稅轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入的
2024 04/06 20:59
84784956
2024 04/06 21:02
老師我是問需要填列在本季度的增值稅申報(bào)表里面嗎
廖君老師
2024 04/06 21:04
您好,不用的,這個(gè)??未達(dá)起征點(diǎn)的稅款? 是增值稅吧
84784956
2024 04/06 21:05
是的老師
廖君老師
2024 04/06 21:06
哦哦,不用??在本季度的增值稅申報(bào)表?
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