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問題已解決

使用過的車子(固定資產(chǎn))視同銷售怎么申報(bào)交納增值稅呢?如果在當(dāng)期增值稅表報(bào)里面申報(bào),是否會(huì)計(jì)入當(dāng)年?duì)I業(yè)收入里面嗎?

84785027| 提問時(shí)間:2024 04/04 20:44
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小小霞老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好, 1.?簡(jiǎn)易計(jì)稅 (1)結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)凈值入清理賬戶: 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) (2)確認(rèn)轉(zhuǎn)讓價(jià)款并核算相應(yīng)增值稅: 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)——簡(jiǎn)易計(jì)稅 (3%征收率計(jì)算) 同時(shí),確認(rèn)增值稅減免優(yōu)惠: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——簡(jiǎn)易計(jì)稅 (1%優(yōu)惠部分) 貸:其他收益(或營業(yè)外收入) (3)結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理賬戶入損益: 借:固定資產(chǎn)情理 貸:資產(chǎn)處置收益(或營業(yè)外收入) 2.?一般計(jì)稅 (1)結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)凈值入清理賬戶: 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) (2)確認(rèn)轉(zhuǎn)讓價(jià)款并核算相應(yīng)增值稅: 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) (13%稅率) (3)結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理賬戶入損益: 借:固定資產(chǎn)情理 貸:資產(chǎn)處置收益(或營業(yè)外收入) 如果在當(dāng)期增值稅表報(bào)里面申報(bào),是否會(huì)計(jì)入當(dāng)年?duì)I業(yè)收入里面嗎?在你報(bào)表里面計(jì)入營業(yè)外收入
2024 04/04 20:46
84785027
2024 04/04 20:51
那企業(yè)所得稅季報(bào)表上收入需要加這一筆嗎?還是只填主營業(yè)務(wù)收入,營業(yè)收入只在財(cái)務(wù)報(bào)表和年報(bào)時(shí)填寫
小小霞老師
2024 04/04 21:04
企業(yè)所得稅營業(yè)收入包括主營業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入,不包括營業(yè)外收入.
84785027
2024 04/04 21:06
不好意思,還問一下,如果不算進(jìn)去,增值稅報(bào)表里面又有,稅務(wù)是否會(huì)認(rèn)定季報(bào)表收入不一致呢
84785027
2024 04/04 21:08
增值稅繳納是在當(dāng)期增值稅申報(bào)那個(gè)銷售使用過的固定資產(chǎn)那里申報(bào)繳納嗎
小小霞老師
2024 04/04 21:36
增值稅繳納是在當(dāng)期增值稅申報(bào)那個(gè)銷售使用過的固定資產(chǎn)那里申報(bào)繳納, 如果不算進(jìn)去,增值稅報(bào)表里面又有,稅務(wù)是否會(huì)認(rèn)定季報(bào)表收入不一致呢。不會(huì)
84785027
2024 04/04 21:37
好的,謝謝你
小小霞老師
2024 04/04 21:40
不客氣,祝你一切順利哦
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