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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,麻煩問(wèn)下我入庫(kù)了一批材料,沒(méi)有收到發(fā)票呢,怎么記賬呢?



您好,月末根據(jù)實(shí)際收到的材料做暫估入庫(kù),如實(shí)做賬務(wù)處理,下月等發(fā)票到了紅沖,按照發(fā)票做賬
2024 04/04 06:13

84785014 

2024 04/04 06:25
具體分錄怎么做呢?是做收庫(kù)存商品嗎?

孔娜老師 

2024 04/04 07:50
對(duì),按照送貨單正常做分錄

孔娜老師 

2024 04/04 07:51
借庫(kù)存商品,貸應(yīng)付賬款暫估
