問題已解決
上個月銀行已收款,發(fā)票也已開具,會計分錄為:借銀行存款,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費。次月發(fā)現發(fā)票開錯了,開了一張負數,然后又開了一張藍字發(fā)票,金額都是一樣的,那么次月會計分錄如何做?



借,應收賬款貸,主營業(yè)務收入應交稅費
借,應收賬款負數
貸,主營業(yè)務收入負數應交稅費負數
2024 04/03 17:03

84785013 

2024 04/03 17:04
上個月沒經過應收賬款科目,這個月要經過這個科目過度一下嗎?

郭老師 

2024 04/03 17:07
對的,是的,需要的,因為這個錢沒有退回來不是嗎?

84785013 

2024 04/03 17:07
是的,明白了,謝謝!

郭老師 

2024 04/03 17:08
不用客氣,工作愉快。
