問題已解決
去年少計提八萬工資,這月咋調(diào),可以計入當期成本嗎



你好,借利潤分配,未分配利潤
貸應(yīng)付職工薪酬、工資。
2024 04/02 15:54

郭老師 

2024 04/02 15:54
然后匯算清繳,納稅調(diào)減。

84784972 

2024 04/02 15:56
為啥匯算清繳要調(diào)減

郭老師 

2024 04/02 15:58
你好,因為你少集體了,少抵扣了呀。

84784972 

2024 04/02 15:59
如果我在匯算清繳后發(fā)現(xiàn)調(diào)賬,是不是就是后年匯算清繳調(diào)

郭老師 

2024 04/02 16:01
你能修改匯算清繳嗎?

84784972 

2024 04/02 16:02
就是說到時更正匯算清繳是這意思吧

84784972 

2024 04/02 16:02
去年我少計提的是制造費用,那我可不可以直接記當前,不通過利潤分配科目

郭老師 

2024 04/02 16:03
這個需要結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本嗎?不結(jié)轉(zhuǎn)的話不影響。

84784972 

2024 04/02 16:04
制造費用結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本然后再結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本

郭老師 

2024 04/02 16:05
好,那就影響了利潤不是嗎?

84784972 

2024 04/02 16:06
影響了當期利潤,行不行

84784972 

2024 04/02 16:07
這樣資產(chǎn)負債表和利潤表也匹配

郭老師 

2024 04/02 16:08
你好,不可以的,因為它涉及到申報自然人電子稅務(wù)局扣繳端,你能不能按照我上面給你回復的來呀?

84784972 

2024 04/02 16:09
就是通過利潤分配—未分配利潤調(diào)賬是吧,

郭老師 

2024 04/02 16:10
是的對的是的對的是的對的

84784972 

2024 04/02 16:11
那我今年匯算清繳不做調(diào)整還行,都不會咋調(diào)

84784972 

2024 04/02 16:11
補計提的肯定以前年度也未申報個稅是吧

郭老師 

2024 04/02 16:15
你好,我不清楚你們申報了個稅沒有?

郭老師 

2024 04/02 16:15
職工薪酬明細表實際金額和稅收金額里面加上這筆少計提的

84784972 

2024 04/02 16:17
明白了,這金額是以前年度積累下來的八萬,那我到時匯算清繳按老師說的調(diào),謝謝

郭老師 

2024 04/02 16:17
對的對的,是這么做的,不用客氣,工作愉快。
