問題已解決
老師好 成本已經(jīng)產(chǎn)生了但是對方?jīng)]給發(fā)票,暫估成本入賬,怎么做分錄,等發(fā)票來了做什么?



同學(xué)你好
借主營業(yè)務(wù)成本
貸應(yīng)付賬款暫估
等來了發(fā)票
借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)
貸應(yīng)付賬款暫估負(fù)數(shù)
借主營業(yè)務(wù)成本
貸應(yīng)付賬款
2024 04/02 09:51

84784984 

2024 04/02 09:58
借:工程施工
貸:應(yīng)付賬款暫估
可以嗎?因為我們主營業(yè)務(wù)成本,是把工程施工結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本的

樸老師 

2024 04/02 10:00
同學(xué)你好
這個可以的
