問題已解決
老師我們是人力資源差額征稅的公司,收到代客戶繳納的社???,還沒有開發(fā)票,怎么做賬,發(fā)票次月開的時候又怎么做賬



借:應收賬款
貸:主營業(yè)務收入
應交稅費——增值稅
借:主營業(yè)務成本
應交稅費——增值稅(銷項稅額抵減)
貸:應付工薪酬
2024 04/02 09:33

84784952 

2024 04/02 09:34
老師我們是2月收到錢,3月才開的發(fā)票,先收到錢了

樸老師 

2024 04/02 09:36
同學你好你先做預收就可以

84784952 

2024 04/02 09:37
我們是差額征稅,直接用應交稅費-增值稅科目嗎

樸老師 

2024 04/02 09:41
同學你好
對的
直接用這個科目也可以設置差額納稅
