當(dāng)前位置:財稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
以前年度減免增值稅沒有結(jié)轉(zhuǎn)怎么寫分錄



同學(xué)您好,之前的賬是怎樣做的
2024 03/30 16:32

84785036 

2024 03/30 16:52
借:應(yīng)交稅金-增值稅減免稅款
貸:現(xiàn)金

易 老師 

2024 03/30 16:54
同學(xué)您好,借:現(xiàn)金貸:利潤分配-未分配利潤

84785036 

2024 03/30 16:56
小規(guī)模減免增值稅
借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅
貸:營業(yè)外收入
借:現(xiàn)金貸:利潤分配-未分配利潤 是這樣的嗎

易 老師 

2024 03/30 16:58
同學(xué)您好,學(xué)員您好,是的,對的

84785036 

2024 03/30 17:10
問題是減免稅還在應(yīng)該怎么處理??

易 老師 

2024 03/30 17:13
同學(xué)您好,借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸應(yīng)交稅金-減免稅款

84785036 

2024 03/30 17:20
借:應(yīng)交稅金-增值稅減免稅款
貸:現(xiàn)金
借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸應(yīng)交稅金-減免稅款
借:現(xiàn)金貸:利潤分配-未分配利潤 是這樣嗎?未交增值稅又怎么結(jié)賬呢

易 老師 

2024 03/30 17:24
同學(xué)您好, 如進(jìn)項10萬 >銷項3萬,不需記賬,如進(jìn)項3萬 <銷項10萬,則應(yīng)交7萬,轉(zhuǎn)出未交增值7萬即可1、計提時:
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)7
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅7
2、下月報稅時:
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:應(yīng)交稅金-減免稅款7

84785036 

2024 03/30 18:25
借:應(yīng)交稅金-增值稅減免稅款
貸:現(xiàn)金 可是我原來是這樣出的憑證,麻煩告訴我跨年應(yīng)該怎么結(jié)賬,麻煩告訴我憑證怎么出[捂臉]不太明白[抱拳][抱拳]
可以發(fā)給我全部分錄嗎[握手][握手]

易 老師 

2024 03/30 18:27
這個現(xiàn)金是怎么來的呢?

84785036 

2024 03/30 19:51
原來做錯了老師

易 老師 

2024 03/30 19:52
要沖錯的借:現(xiàn)金貸:利潤分配-未分配利潤
