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老師以前會計做的應(yīng)付職工薪酬貸方余額10萬。這種情況我該怎么處理



你好,你去查一下是不是他多計提了工資。如果是的話,紅沖。
2024 03/27 10:30

84785026 

2024 03/27 10:48
怎么紅沖

郭老師 

2024 03/27 10:50
借應(yīng)付職工薪酬工資借管理費用工資負數(shù)。如果是跨年的,把管理費用改成利潤分配未分配利潤。

老師以前會計做的應(yīng)付職工薪酬貸方余額10萬。這種情況我該怎么處理
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