問題已解決
您好,老師。我 2月份進項稅額大于銷項稅額,結轉增值稅時會計分錄是怎樣的,進項大于銷項,增值稅還用計提嗎,兩個問題



你好期末的分錄是借未交增值稅 貸轉出多交增值稅。
2024 03/26 11:13

84784970 

2024 03/26 11:15
借方.應交稅費_應交增值稅_轉出未交增值稅 ?
貸方,應交稅費 _未交增值稅

84784970 

2024 03/26 11:15
這樣對嗎

玲老師 

2024 03/26 11:16
咱是進項大于銷項分錄不對?

玲老師 

2024 03/26 11:16
?你好同學:
結轉銷項稅額、進項稅額 ?
? ?增值稅結轉:
1、結轉進項稅額:
借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅
貸:應交稅費——應交增值稅(進項)
2、結轉銷項稅額:
借:應交稅費——應交增值稅(銷項)
貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅
3、結轉未交增值稅
如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是貸方余額,
借:應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅
貸:應交稅費——未交增值稅
如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是借方余額,
借:應交稅費——未交增值稅
貸:應交稅費——應交增值稅-轉出多交增值稅
如果進項大于銷項就是最后一個分錄
轉出未交增值稅是屬于應交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
