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問題已解決

您好,老師。我 2月份進項稅額大于銷項稅額,結轉增值稅時會計分錄是怎樣的,進項大于銷項,增值稅還用計提嗎,兩個問題

84784970| 提問時間:2024 03/26 11:11
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好期末的分錄是借未交增值稅 貸轉出多交增值稅。
2024 03/26 11:13
84784970
2024 03/26 11:15
借方.應交稅費_應交增值稅_轉出未交增值稅 ? 貸方,應交稅費 _未交增值稅
84784970
2024 03/26 11:15
這樣對嗎
玲老師
2024 03/26 11:16
咱是進項大于銷項分錄不對?
玲老師
2024 03/26 11:16
?你好同學: 結轉銷項稅額、進項稅額 ? ? ?增值稅結轉: 1、結轉進項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(進項) 2、結轉銷項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅(銷項) 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 3、結轉未交增值稅 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是貸方余額, 借:應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是借方余額, 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅-轉出多交增值稅 如果進項大于銷項就是最后一個分錄 轉出未交增值稅是屬于應交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
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