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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
去年做了一筆預(yù)提費(fèi)用,做的借:管理費(fèi)用---開(kāi)辦費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款---*** 要是后期有發(fā)票了我怎么做分錄呢?



借其他應(yīng)付款,借管理費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi)、負(fù)數(shù)
借管理費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi)、貸其他應(yīng)付款。
2024 03/26 08:54

84785034 

2024 03/26 08:56
要是沒(méi)有發(fā)票呢,怎么做

郭老師 

2024 03/26 08:56
發(fā)票正常做賬,匯算清繳納稅調(diào)增就行,不允許抵扣。

郭老師 

2024 03/26 08:56
沒(méi)有發(fā)票,正常做賬,匯算清繳,納稅調(diào)增就可以。

84785034 

2024 03/26 08:59
后期沒(méi)有發(fā)票,匯算清繳調(diào)整就可以了嗎?這樣我稅額交了,但是賬上不是一直還掛著那筆預(yù)提的分錄嗎、

郭老師 

2024 03/26 09:00
對(duì)的,是的。借管理費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi)貸,其他應(yīng)付款借,其他應(yīng)付款貸,銀行
哪里掛賬,哪個(gè)掛賬,哪個(gè)科目還有余額。

84785034 

2024 03/26 09:21
沒(méi)有懂,為什么還有一個(gè)借:其他應(yīng)付款 貸:銀行呢

郭老師 

2024 03/26 09:22
借管理費(fèi)用,開(kāi)辦費(fèi)貸其他應(yīng)付款借其他應(yīng)付款貸銀行存款哪里有兩個(gè)?這個(gè)就是完整的,沒(méi)有發(fā)票的。

郭老師 

2024 03/26 09:22
第二個(gè)這個(gè)是支付的意思。

84785034 

2024 03/26 09:33
沒(méi)有發(fā)票呀,就不存在支付呀,不是說(shuō)做匯算調(diào)增加嗎、

郭老師 

2024 03/26 09:34
你是虛增的是這個(gè)意思嗎?如果是虛增的話,你連做也別做,或者是你做了之后借其他應(yīng)付款,貸管理費(fèi)用。

84785034 

2024 03/26 09:44
那這樣的話今年2024年管理費(fèi)用那里就會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)呢,那匯算清繳那里還要調(diào)增嗎

郭老師 

2024 03/26 09:45
你好,需要的跨年的借,其他應(yīng)付款貸利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)做這個(gè)需要納稅調(diào)增。

84785034 

2024 03/26 09:49
老師您好,這筆借:其他應(yīng)付款 貸:利潤(rùn)分配 這個(gè)分錄沒(méi)有理解,怎么理解呢

郭老師 

2024 03/26 09:50
跨年了,損益類(lèi)的科目,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)來(lái)代替,還有哪一個(gè)不明白?

84785034 

2024 03/26 09:57
哦哦哦,謝謝您!我來(lái)匯總下您幫我看下理解的對(duì)不對(duì),如果2023年預(yù)提的那筆費(fèi)用是真實(shí)的只是現(xiàn)在還沒(méi)有收到發(fā)票,我就在2024年做借 其他應(yīng)付款 貸 銀行 然后納稅調(diào)增加 如果2023年那筆預(yù)提的是假的,那就借 其他應(yīng)付款 貸利潤(rùn)分配 然后納稅調(diào)增,

郭老師 

2024 03/26 09:58
對(duì)的,是這么做的,是這么理解的。
