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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,利潤表的凈利潤是不是應(yīng)該和資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤相等?



你好,這兩個(gè)數(shù)字是不一定相等的
2024 03/25 16:58

東老師 

2024 03/25 16:58
因?yàn)槲捶峙淅麧櫴莾衾麧櫟睦塾?jì)數(shù)字

84784977 

2024 03/25 17:00
那資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤減了年初數(shù)應(yīng)該和利潤表相等了吧?

東老師 

2024 03/25 17:01
對(duì)正常來說這種情況是一致的

84784977 

2024 03/25 17:02
我的不一致可能是哪里出錯(cuò)嗎?

東老師 

2024 03/25 17:02
這個(gè)中間你看看是不是調(diào)整過未分配利潤的金額

84784977 

2024 03/25 17:47
老師,是2季度出了這張憑證導(dǎo)致的相差這么多,這樣做對(duì)嗎

東老師 

2024 03/25 17:48
對(duì),因?yàn)槟氵@么做的,所以會(huì)有差額的。

84784977 

2024 03/25 17:49
應(yīng)該計(jì)提所得稅費(fèi)用,我用科目“以前年度虧損調(diào)整”,這樣對(duì)嗎?

84784977 

2024 03/25 17:49
以前年度損益調(diào)整

東老師 

2024 03/25 17:49
對(duì),用以前年度損益調(diào)整科目代替所得稅費(fèi)用科目

84784977 

2024 03/25 17:50
那現(xiàn)在導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的金額不一致可以嗎?

東老師 

2024 03/25 17:50
不一致也沒問題,沒什么影響

84784977 

2024 03/25 17:52
在報(bào)匯算清繳時(shí)需要特別填寫這個(gè)情況嗎?

東老師 

2024 03/25 17:53
不需要,匯算清繳的時(shí)候也不會(huì)體現(xiàn)了

84784977 

2024 03/25 17:54
好的,謝謝老師了

東老師 

2024 03/25 17:55
沒事,幫忙給個(gè)五星好評(píng),多謝多謝
