問題已解決
年初時購入白酒計入業(yè)務(wù)招待費、進項抵扣了、匯算清繳才發(fā)現(xiàn)怎么辦



同學(xué),你好
先進項稅額轉(zhuǎn)出
之后業(yè)務(wù)招待費納稅調(diào)整
2024 03/24 15:07

84785035 

2024 03/24 15:08
可以在2024年的增值稅申報表調(diào)整吧

84785035 

2024 03/24 15:09
還是要在當期調(diào)整

小菲老師 

2024 03/24 15:09
同學(xué),你好
在當期調(diào)整

84785035 

2024 03/24 15:11
當期沒有交增值稅、是不是要一整年的報表都要改

小菲老師 

2024 03/24 15:12
同學(xué),你好
你是24年你年初沒有進項稅額轉(zhuǎn)出,那你做到現(xiàn)在也可以

84785035 

2024 03/24 15:14
2023年抵扣的、沒有轉(zhuǎn)出

小菲老師 

2024 03/24 15:15
同學(xué),你好
那建議你在23年12月更正憑證

84785035 

2024 03/24 15:16
其他稅局會發(fā)現(xiàn)這個的嗎

84785035 

2024 03/24 15:16
目前是我們自已查出來

小菲老師 

2024 03/24 15:17
同學(xué),你好
稅務(wù)局一查賬就能發(fā)現(xiàn)

84785035 

2024 03/24 15:18
如果我更正在當期就要全部申報表都要更正對吧

小菲老師 

2024 03/24 15:19
同學(xué),你好
嗯嗯,是的
