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問(wèn)題已解決

老師,在途物資的余額與實(shí)際的不符需要調(diào)賬,查不出來(lái)原因,分錄要怎么寫(xiě)呢

84785036| 提問(wèn)時(shí)間:2024 03/23 11:37
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
在途物資你這個(gè)是沒(méi)入庫(kù)的嗎 那原材料是正確的嗎?
2024 03/23 11:45
84785036
2024 03/23 11:55
我們是庫(kù)存商品,應(yīng)該是之前沒(méi)有入庫(kù),庫(kù)存商品單品很多,有好些單品是有些不對(duì),我要把這個(gè)在途物資調(diào)到庫(kù)存商品里邊嗎
郭老師
2024 03/23 12:01
對(duì)的是的,是這么做的。
84785036
2024 03/23 18:19
老師,應(yīng)付利息余額是負(fù)數(shù),我要調(diào)賬,具體分錄要怎么寫(xiě)呢
84785036
2024 03/23 18:21
應(yīng)付利潤(rùn)有余額,我要不要調(diào)整它
郭老師
2024 03/23 18:24
應(yīng)付利息的一般是借財(cái)務(wù)費(fèi)用貸應(yīng)付利息你沒(méi)有計(jì)提是吧?
郭老師
2024 03/23 18:24
應(yīng)付利潤(rùn)是借方還是貸方,分紅了沒(méi)有?
84785036
2024 03/23 18:49
應(yīng)付利潤(rùn)是余額有7萬(wàn),沒(méi)有分紅
郭老師
2024 03/23 18:50
還能分不需要做 不分借應(yīng)付利潤(rùn)貸利潤(rùn)分配應(yīng)付利潤(rùn) 借利潤(rùn)分配應(yīng)付利潤(rùn)貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
84785036
2024 03/23 18:51
還有利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)余額是負(fù)數(shù),我要不要結(jié)轉(zhuǎn)呢
郭老師
2024 03/23 18:52
需要的 我都給你寫(xiě)了
84785036
2024 03/23 18:57
我用的那個(gè)金蝶軟件,每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)了損益和成本那些的,未分配利潤(rùn)是要自己寫(xiě)憑證結(jié)年底結(jié)轉(zhuǎn)一次嗎,我全忘了
郭老師
2024 03/23 20:02
年底結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)就可以了 未分配利潤(rùn)是最后的科目
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