問題已解決
老師,請問月底會計和出納對賬,對賬的內(nèi)容是哪些?



你好!主要是對余額和發(fā)生額明細賬
2024 03/23 09:15

84785046 

2024 03/23 09:17
可是中途做賬的科目不一樣啊,比如昨天有一筆是銀行存款付出去的,會計賬做的是其他應(yīng)付款,這樣月底導(dǎo)出來銀行存款的余額不就不一樣了嗎?

宋生老師 

2024 03/23 09:27
你好!不會的啊。是對銀行的金額和現(xiàn)金的金額

84785046 

2024 03/23 09:35
那到時財務(wù)軟件上我是點哪個科目和出納結(jié)賬???

宋生老師 

2024 03/23 09:36
你好!你現(xiàn)在是要跟實際對賬,還是軟件上對賬?

84785046 

2024 03/23 09:39
會計是財務(wù)軟件,出納是表格

宋生老師 

2024 03/23 09:39
你好!那就對數(shù)據(jù)就好了。

84785046 

2024 03/23 09:42
財務(wù)軟件是就是點庫存現(xiàn)金,和銀行存款科目出來和出納對是嗎

宋生老師 

2024 03/23 09:44
你好!是的,就是這樣??梢钥疵骷氋~的金額與出納核對

84785046 

2024 03/23 09:49
好的謝謝老師

宋生老師 

2024 03/23 09:50
你好!不用客氣的了
