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12月的發(fā)票已經(jīng)認證抵扣了,現(xiàn)在退貨對方已沖紅發(fā)票,賬務需要怎么錄分錄呢

84784996| 提問時間:2024 03/22 15:42
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
借:庫存商品等 負數(shù) 貸:應交稅費-增值稅進項轉出 正數(shù) ? ? ? 應付賬款-負數(shù)
2024 03/22 15:43
84784996
2024 03/22 15:54
之前借方:進項稅額就不用管按轉出記貸方嗎
84784996
2024 03/22 15:55
結轉未交增值稅時又怎么寫呢
家權老師
2024 03/22 15:55
月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
84784996
2024 03/22 16:03
還是說庫存商品的金額要加上進項稅額呢
家權老師
2024 03/22 16:07
進項稅都轉出了,為啥要加上?
84784996
2024 03/22 16:10
那樣金額借貸不平啊
家權老師
2024 03/22 16:11
不需要你把明細做平,只需要你正確計算應交的增值稅和申報
描述你的問題,直接向老師提問
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