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實(shí)務(wù)
問題已解決
初始建立賬套是填寫各個科目余額表的期末數(shù)據(jù)對嗎



你好!是的,就是這個了
2024 03/22 09:16

84784955 

2024 03/22 10:35
期初數(shù)據(jù)錄入后,還可以修改嗎?記賬軟件中哪些可以修改啊,我知道結(jié)賬之前的記賬憑證都可以修改,還有啥可以修改啊

宋生老師 

2024 03/22 10:37
你好!期初數(shù)不能修改了

84784955 

2024 03/22 11:38
期初數(shù)不能修改,比方我期初數(shù)據(jù)不對,這怎么辦?

宋生老師 

2024 03/22 11:39
您好!如果你是中途建賬,就計入利潤分配-未分配利潤

84784955 

2024 03/22 11:42
比方庫存現(xiàn)金或者存貨數(shù)量不對呢,怎么辦

宋生老師 

2024 03/22 11:45
你好!也是一樣。看能不能確定原因

84784955 

2024 03/22 11:48
就是初始的時候數(shù)據(jù)沒統(tǒng)計對,比方說存貨或者庫存現(xiàn)金 銀行存款 賬上多,實(shí)際沒有這么多,這個咋整啊?

宋生老師 

2024 03/22 11:49
你好!也是一樣計入到利潤分配-未分配利潤

84784955 

2024 03/22 12:27
不是損益類才進(jìn)利潤分配的嗎 損益類進(jìn)本年利潤 本年利潤再進(jìn)入到利潤分配中去

宋生老師 

2024 03/22 12:28
你好!其實(shí)你可以理解為,計入待處理財產(chǎn)損益了,形成了損益

84784955 

2024 03/22 12:36
比方說銀行存款實(shí)際比賬上多,這個時候怎么寫分錄啊 差額部分怎么寫分錄啊 借銀行 貸什么啊

宋生老師 

2024 03/22 13:38
你好!貸利潤分配-未分配利潤
