問題已解決
公司在2020.10購入兩臺固定資產(chǎn),前任會計沒有計提折舊,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理



你好,補計提折舊就可以了
借利潤分配未分配利潤
貸累計折舊
2024 03/21 22:40

84784985 

2024 03/21 22:42
起重機是分5年折舊的吧

84784985 

2024 03/21 22:43
把沒有計提的折舊匯總到未分配利潤里嗎

郭老師 

2024 03/21 23:06
你好對的
跨年的對的

84784985 

2024 03/21 23:08
增值稅可不可以計提在內(nèi)

84784985 

2024 03/21 23:09
對方開具的是專票

郭老師 

2024 03/22 06:38
你好
你不準(zhǔn)備抵扣增值稅的可以

84784985 

2024 03/22 09:25
請問收到工程款,但未開具增值稅發(fā)票,該業(yè)務(wù)如何做賬

郭老師 

2024 03/22 09:27
借銀行存款貸工程結(jié)算應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅。

84784985 

2024 03/22 09:28
后期開具發(fā)票如何做呢

郭老師 

2024 03/22 09:32
借工程結(jié)算應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,
貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅。

84784985 

2024 03/22 09:42
感謝感謝!還有一個問題:錄入資產(chǎn)卡片時對方資產(chǎn)購入對方科目和折舊費用科目填什么

郭老師 

2024 03/22 09:44
如果是銀行支付的銀行存款
后勤使用的管理費用。

84784985 

2024 03/22 09:45
感謝感謝!還有一個問題:錄入資產(chǎn)卡片時資產(chǎn)購入對方科目和折舊費用科目填什么

郭老師 

2024 03/22 09:45
你好,上面回復(fù)了,第一個銀行還款現(xiàn)金支付的就是庫存現(xiàn)金。

郭老師 

2024 03/22 09:45
折舊科目后勤使用的管理費用。

84784985 

2024 03/22 09:47
是項目部使用的

郭老師 

2024 03/22 09:48
哦,項目是研發(fā)項目的嗎?如果是的話,研發(fā)支出建筑項目的是工程施工。

84784985 

2024 03/22 09:50
是起重機,項目施工用的

郭老師 

2024 03/22 09:51
工程施工工程施工工程施工。

84784985 

2024 03/22 09:51
管理費用-折舊費 可以嗎

84784985 

2024 03/22 09:52
工程施工,知道了

郭老師 

2024 03/22 09:52
你好不可以
不可以
