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你好!請問收到專票當月未認證抵扣,如何做分錄?



你好,這個比如借,庫存商品,應交稅費,應交增值稅,待認證進項稅貸,應付賬款。
2024 03/21 17:54

84785034 

2024 03/21 17:55
次月認證抵扣了,分錄又怎么做?

宋生老師 

2024 03/21 17:56
你好,借,應交稅費,應交增值稅進項稅額貸,應交稅費,應交增值稅代認證進項稅。

84785034 

2024 03/21 17:59
請問還需要經(jīng)過待抵扣進項稅額的科目嗎?

宋生老師 

2024 03/21 18:00
你好這個不需要了。

84785034 

2024 03/21 18:02
借,應交稅費,應交增值稅進項稅額貸,應交稅費,應交增值稅代認證進項稅。
這個分錄的下一個分錄是什么?

宋生老師 

2024 03/21 18:03
你好,沒有下一個分錄,不需要下一個。
進項稅額沒有要求結(jié)轉(zhuǎn)??梢圆挥媒Y(jié)轉(zhuǎn)

84785034 

2024 03/21 18:05
進項稅額是有余額的嗎

宋生老師 

2024 03/21 18:05
你好,是的,是可以有余額的。

84785034 

2024 03/21 18:39
你好,下一步,借:應交稅費 應交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應交稅費 應交增值稅 進項稅額
可以嗎?

84785034 

2024 03/21 18:40
再下一步 借:應交稅費 應交增值稅 銷項稅額
貸:應交稅費 應交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅

84785034 

2024 03/21 18:41
請問上面兩步需要做嗎

宋生老師 

2024 03/21 18:57
你好!可以,但是現(xiàn)在的會計上沒有要求做。

84785034 

2024 03/21 19:12
第一步,借:庫存商品,應交稅費,應交增值稅,待認證進項稅貸,應付賬款。
第二步,借,應交稅費,應交增值稅進項稅額貸,應交稅費,應交增值稅代認證進項稅。
第三步交稅時,借:應交稅費 應交增值稅 銷項稅額 借:應交稅金及附加 貸:銀行存款
是不是這樣呢?

宋生老師 

2024 03/21 19:12
你好!是的,就是這樣了。整理的不錯

84785034 

2024 03/21 19:12
中間是不是還有一步?

宋生老師 

2024 03/21 19:13
你好!增值稅這里沒有,稅金及附加這里可以加一個計提

84785034 

2024 03/21 19:14
那進項稅額的余額是不是會越來越大

宋生老師 

2024 03/21 19:14
你好!是的。如果你想結(jié)轉(zhuǎn)是可以的

84785034 

2024 03/21 19:15
應該怎么結(jié)轉(zhuǎn)?

宋生老師 

2024 03/21 19:16
你好!借銷項 貸進項 貸未交增值稅
