問題已解決
員工多開過來的發(fā)票,怎么入賬



您好,不入賬,實際報銷多少入賬多少,多開的也不能報銷,也不是經(jīng)營的開銷
2024 03/21 07:46

84785006 

2024 03/21 07:48
那要是多開的發(fā)票抵扣進項了呢,怎么做賬

廖君老師 

2024 03/21 07:53
您好,明白,報銷金額減發(fā)票的進項,倒擠出這個 費用的金額,反正入賬只是報銷金額,用足進項,倒擠 費用金額

廖君老師 

2024 03/21 07:56
您好!我臨時有事走開2小時,留言我會在回來的第一時間回復(fù)您,謝謝您的理解和寬容~

84785006 

2024 03/21 08:06
比如領(lǐng)導(dǎo)吃了個飯,開了個票500,沒有給老板報銷,但是抵扣了進項,怎么做分錄呢?

廖君老師 

2024 03/21 10:43
您好,不好意思啊,有事現(xiàn)在才回來,沒有及時回復(fù)您請原諒。
這個不可以呀,餐票是不能抵扣了,下月快進項轉(zhuǎn)出

84785006 

2024 03/21 14:01
那要是開過來的加油票,抵扣了進項,但是沒有給報銷的,怎么做賬呢

廖君老師 

2024 03/21 14:05
您好,借:管理費用-車輛使用費(看咱賬套里加油費記哪個科目)? (負)
借: 進項稅 (正)
都在借方科目,進項用了沖費用
