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老師,原材料暫估已經領用,現(xiàn)在回票沖暫估,應付賬款-暫估為負數(shù)了,怎么處理



您好,不會呀,我們暫估時
借:原材料 貸:應付賬款-暫估
收到發(fā)票時
借:原材料(負) 貸:應付賬款-暫估(負)
再按發(fā)票
借:原材料 進項稅 貸:應付賬款
您看上面分錄 應付賬款-暫估是一正一負,平了,不可能是負
2024 03/19 17:39

老師,原材料暫估已經領用,現(xiàn)在回票沖暫估,應付賬款-暫估為負數(shù)了,怎么處理
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