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老師,請問收到發(fā)票需要注意哪些事項?



收到發(fā)票時,需要注意以下幾個關鍵事項:
核對發(fā)票信息:首先,核對發(fā)票上的基本信息,如開票日期、發(fā)票號碼、購買方和銷售方的名稱、稅號、地址、電話等是否準確。確保發(fā)票抬頭與付款公司一致,防止因抬頭錯誤導致無法報銷或入賬。
確認開票項目:核對發(fā)票上列明的商品或服務的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額等信息是否與交易協(xié)議或合同中的約定一致。如有不符,需及時與開票單位溝通。
檢查發(fā)票真?zhèn)危簽楸苊馐盏郊侔l(fā)票,需要查驗發(fā)票真?zhèn)???梢酝ㄟ^稅務局官方網站或相關APP進行查驗,輸入發(fā)票代碼、發(fā)票號碼、開票日期等信息進行核對。
關注發(fā)票有效期:一些發(fā)票可能具有有效期限制,超過有效期可能無法報銷或入賬。因此,收到發(fā)票后應及時處理,避免過期失效。
保存發(fā)票原件:收到發(fā)票后,應妥善保存發(fā)票原件。對于電子發(fā)票,也需確保電子數(shù)據的完整性和真實性。
2024 03/19 09:12

84785028 

2024 03/19 09:14
老師,我收到了一張公司買家具的普票,內容就開了一批,沒有按商品名稱分開一項項的開,這樣能收嗎

宋生老師 

2024 03/19 09:17
你好!讓對方給你送貨單。跟送貨單對應

84785028 

2024 03/19 09:20
老師,您的意思是可以開一批嗎?我也有問我們這邊的會計,都說不行,必須要重新一樣樣的按品名開。

宋生老師 

2024 03/19 09:21
你好!正規(guī)的,是不可以了。

84785028 

2024 03/19 09:24
老師,如果太正規(guī)了是不是我們沒法子做賬了呀

宋生老師 

2024 03/19 09:25
你好!這些都是小事,要求正規(guī)很正常

84785028 

2024 03/19 09:28
老師,我沒什么經驗,公司買的家具共有13樣品種,一共24000元,對方就開了家具一批的發(fā)票,附了一個送貨清單(不是稅控系統(tǒng)里打印的),我覺得這個金額有些大,所以不敢收,想退回去讓對方按品名一項項的開可對?。窟€是說普票能收,不用太較真。

宋生老師 

2024 03/19 09:29
您好!普通發(fā)票,一般有發(fā)票和送貨單,合同,這3個能對得上,基本沒問題

84785028 

2024 03/19 09:31
老師,如果這張24000元的發(fā)票是專票,能收嗎?

宋生老師 

2024 03/19 09:32
你好!建議退回重開

84785028 

2024 03/19 09:34
老師,我總結了一下,是不是普票相對松些,只要有合同和送貨單,發(fā)票即使內容開的不規(guī)范問題也不大;如果是專票肯定不能收對嗎?

宋生老師 

2024 03/19 09:34
你好!嗯。是的,可以這樣看

84785028 

2024 03/19 10:24
老師,公司買的家具沒有合同行嗎?還是說必須要對方做個合同?

宋生老師 

2024 03/19 12:03
你好!稅務局查到的時候就要有合同。沒查到沒什么

84785028 

2024 03/19 13:49
老師,發(fā)票征管法里是不是還有這些,這上面的意思是普票和專票開具是不一樣的。1、《增值稅專用發(fā)票使用規(guī)定》(國稅發(fā)[2006]156號)第十二條 一般納稅人銷售貨物或者提供應稅勞務可匯總開具專用發(fā)票。匯總開具專用發(fā)票的,同時使用防偽稅控系統(tǒng)開具《銷售貨物或者提供應稅勞務清單》(附件2),并加蓋財務專用章或者發(fā)票專用章。
2、《國家稅務總局貨物和勞務稅司有關負責人就增值稅發(fā)票開具有關問題答問》“二、如果購買的商品種類較多能否匯總開具增值稅普通發(fā)票?如果購買的商品種類較多,銷售方可以匯總開具增值稅普通發(fā)票。購買方可憑匯總開具的增值稅普通發(fā)票以及購物清單或小票作為稅收憑證

宋生老師 

2024 03/19 13:53
你好!你現(xiàn)在的問題是什么

84785028 

2024 03/19 14:11
老師,我是想問現(xiàn)在還有沒有這個政策

宋生老師 

2024 03/19 14:15
你好!現(xiàn)在稅務局要嚴格一些了。
這個實操中看管理員要求
