問題已解決
老師,2023年5月我司針對同一批貨開了重復開票了怎么處理呢



現(xiàn)在開負數(shù)發(fā)票紅沖就是了
2024 03/16 09:37

84785038 

2024 03/16 09:39
那成本如何處理呢
也是借:庫存商品,貸:主營業(yè)務成本嗎

家權老師 

2024 03/16 09:39
意思是你也多結轉了銷售成本?

84785038 

2024 03/16 09:41
如果借:庫存商品,貸:主營業(yè)務成本,這樣的話庫存不就虛增了嗎?

家權老師 

2024 03/16 09:42
回答我問的問題哈,不然沒法回你這個

84785038 

2024 03/16 09:44
是的,也多結轉了銷售成本

84785038 

2024 03/16 09:45
去年5月份開了一次發(fā)票,結轉了一次成本

84785038 

2024 03/16 09:46
6月份又開了一次發(fā)票,結轉了一次成本

家權老師 

2024 03/16 09:46
那么你當時沒根據(jù)出庫單下庫存?說明就虛假減少庫存,現(xiàn)在來個虛假增加就平了。

84785038 

2024 03/16 09:46
今年2月份才發(fā)現(xiàn)同一批貨發(fā)票開重復了

家權老師 

2024 03/16 09:48
沒事的,紅沖收入和沖結轉的成本就是

84785038 

2024 03/16 09:49
嗯好的,就是沖收入,沖成本的兩個分錄就可以了是吧

家權老師 

2024 03/16 09:50
是的,就是那樣做的哈
