問題已解決
老師,前幾年的材料票沒入賬沒抵扣現(xiàn)在怎么入賬,成本怎么結(jié)轉(zhuǎn),報稅怎么申報



借原材料
應交稅費、應交增值稅進項,
貸銀行
材料什么時間銷售出去的
2024 03/14 12:27

84785012 

2024 03/14 13:05
老師,是以前年度銷售出去的

郭老師 

2024 03/14 13:07
借利潤分配,未分配利潤
貸原材料匯算清繳,納稅調(diào)減。

老師,前幾年的材料票沒入賬沒抵扣現(xiàn)在怎么入賬,成本怎么結(jié)轉(zhuǎn),報稅怎么申報
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