問題已解決
老師,公司前幾年購買材料發(fā)票沒給抵扣,也沒入賬,這個(gè)月把發(fā)票抵扣了,怎么做賬,成本怎么結(jié)轉(zhuǎn),怎么報(bào)稅



借原材料
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),
貸銀行
材料什么時(shí)間銷售出去的?
2024 03/14 12:24

84785012 

2024 03/14 12:27
前幾年銷售的

郭老師 

2024 03/14 12:31
我再做一個(gè)借利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)
貸原材料。

84785012 

2024 03/14 13:09
老師,如果說之前沒銷售,現(xiàn)在銷售的話怎么做賬呢

郭老師 

2024 03/14 13:25
沒有銷售只做第一個(gè)不就行了
