問題已解決
請問用對公轉(zhuǎn)了8000給對方公司了,對方?jīng)]有開票怎么辦呢



您好,這個對方就是不給你們開票嗎?
2024 03/14 10:29

東老師 

2024 03/14 10:30
如果成本費用這是沒有發(fā)票不能稅前扣除

東老師 

2024 03/14 10:30
就是做賬的時候轉(zhuǎn)到成本費用里面會算的,清繳的時候把這部分納稅調(diào)整

東老師 

2024 03/14 10:32
借成本費用 貸銀行存款就成了

東老師 

2024 03/14 10:43
借方就是借方或者說成本科目就成

東老師 

2024 03/14 10:45
比如說借管理費用8000 貸銀行存款8000

東老師 

2024 03/14 10:45
比如說借管理費用8000 貸銀行存款8000

84784952 

2024 03/14 10:29
是的,不開了

84784952 

2024 03/14 10:30
備注了購買地毯

84784952 

2024 03/14 10:30
那要怎么處理這個呢

84784952 

2024 03/14 10:30
一直掛住嗎

84784952 

2024 03/14 10:31
怎么做分錄呢

84784952 

2024 03/14 10:43
有這個科目嗎

84784952 

2024 03/14 10:44
不明白可以說一下分錄嗎

84784952 

2024 03/14 10:45
我現(xiàn)在做的是借管理費用
