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請問用對公轉(zhuǎn)了8000給對方公司了,對方?jīng)]有開票怎么辦呢

84784952| 提問時間:2024 03/14 10:29
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
您好,這個對方就是不給你們開票嗎?
2024 03/14 10:29
東老師
2024 03/14 10:30
如果成本費用這是沒有發(fā)票不能稅前扣除
東老師
2024 03/14 10:30
就是做賬的時候轉(zhuǎn)到成本費用里面會算的,清繳的時候把這部分納稅調(diào)整
東老師
2024 03/14 10:32
借成本費用 貸銀行存款就成了
東老師
2024 03/14 10:43
借方就是借方或者說成本科目就成
東老師
2024 03/14 10:45
比如說借管理費用8000 貸銀行存款8000
東老師
2024 03/14 10:45
比如說借管理費用8000 貸銀行存款8000
84784952
2024 03/14 10:29
是的,不開了
84784952
2024 03/14 10:30
備注了購買地毯
84784952
2024 03/14 10:30
那要怎么處理這個呢
84784952
2024 03/14 10:30
一直掛住嗎
84784952
2024 03/14 10:31
怎么做分錄呢
84784952
2024 03/14 10:43
有這個科目嗎
84784952
2024 03/14 10:44
不明白可以說一下分錄嗎
84784952
2024 03/14 10:45
我現(xiàn)在做的是借管理費用
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