問題已解決
老師體系審核報銷的住宿費,是專用發(fā)票,怎么做賬,進(jìn)項稅能抵扣嗎



你好,你單位給他申報個稅嗎?如果申報個稅的話,就做福利費,不申報的就是招待費,抵扣不了增值稅的。
2024 03/14 10:05

84784979 

2024 03/14 10:06
這個為什么要申報個稅?。?、

郭老師 

2024 03/14 10:06
你好,你不支付給他勞務(wù)費嗎?

84784979 

2024 03/14 10:07
是支付給他們公司的合同款 打給他們公司的

郭老師 

2024 03/14 10:09
那就做招待費里面的。

84784979 

2024 03/14 10:09
那就是按照含稅價放進(jìn)業(yè)務(wù)招待費嗎,那個進(jìn)項稅要在電子稅務(wù)局怎么操作??

郭老師 

2024 03/14 10:10
好,認(rèn)證之后鏡像轉(zhuǎn)出。

郭老師 

2024 03/14 10:10
或者是直接在勾選平臺選擇不抵扣,勾選加稅合計做就行。

84784979 

2024 03/14 10:14
選擇不抵扣,是出來原因,選什么呢?勾選加稅合計是什么意思?

郭老師 

2024 03/14 10:15
最好選擇上面的個人消費。

84784979 

2024 03/14 10:15
認(rèn)證之后進(jìn)項轉(zhuǎn)出的意思是不是我這張發(fā)票正常認(rèn)證 但是在最后報增值稅的時候 進(jìn)項轉(zhuǎn)出 那里填一下??

郭老師 

2024 03/14 10:16
是的對的,是的對的,是的對的,是的對的。
