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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師工會(huì)會(huì)計(jì)怎么做賬,我們剛成立工會(huì),怎么建賬做賬,有流程嗎



你好企業(yè)工會(huì)不用單獨(dú)建一個(gè)賬套,是專款專用 單獨(dú)核算就行
2024 03/13 10:31

84785044 

2024 03/13 10:31
怎么單獨(dú)核算

森林老師 

2024 03/13 10:35
1、提取
借:管理費(fèi)用等
貸:應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi)
2、上交
借:應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi)
貸:銀行存款
3、返還
借:銀行存款
貸:其他應(yīng)付款-工會(huì)經(jīng)費(fèi)
4、工會(huì)經(jīng)費(fèi)支付時(shí),
借:其他應(yīng)付款-工會(huì)經(jīng)費(fèi)
貸:銀行存款等
其他應(yīng)付款的余額即為剩余可使用的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

84785044 

2024 03/13 10:38
謝謝老師,提取是指的工資表工會(huì)經(jīng)費(fèi)的扣款嗎

森林老師 

2024 03/13 10:40
同學(xué),你好,理解對(duì)的

84785044 

2024 03/13 10:45
月末要怎么處理

森林老師 

2024 03/13 10:45
同學(xué),你好,月末不需要處理,他就是有余額的

84785044 

2024 03/13 10:46
哦明白了老師 謝謝

森林老師 

2024 03/13 10:46
同學(xué),你好,不客氣的
