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實(shí)務(wù)
問題已解決
公司客戶有3000元的抵扣款給我們,現(xiàn)釆購2000元貨直接在抵扣款扣掉,還有1000的抵扣款,怎樣做分錄



借:原材料 2000 貸:應(yīng)收賬款2000
2024 03/11 17:02

84785039 

2024 03/11 17:12
但這3000元抵扣款之前沒入過賬的?也沒入過應(yīng)收賬款的,要入嗎?還是只按你上面分錄就行了?

84785039 

2024 03/11 17:13
就是當(dāng)時對方給3000抵扣款的時候沒有入賬的喔

謝謝老師 

2024 03/11 17:13
那這3000元從何而來?相當(dāng)于我們采購了材料沒有付款?

84785039 

2024 03/11 17:15
就是對方直接給我們的,這次釆購2000是完全不用付款,就在這3000里抵扣

謝謝老師 

2024 03/11 17:16
那是直接給了貴公司錢?

84785039 

2024 03/11 17:20
對,抵扣卷

84785039 

2024 03/11 17:24
我問清楚了,是上年簽了合同,在對方釆購滿6萬,今年就返3000元給我們抵扣,那這個怎樣做分錄?

謝謝老師 

2024 03/11 17:33
返錢,那對方是供應(yīng)商,不是客戶吧

84785039 

2024 03/11 17:33
對的
是的

謝謝老師 

2024 03/11 17:35
去年的6萬塊錢實(shí)際都支付了嗎

84785039 

2024 03/11 17:36
是的
,當(dāng)時也是現(xiàn)金全付了

84785039 

2024 03/11 17:37
因為年尾統(tǒng)計超了6萬,才有現(xiàn)在的3000用

84785039 

2024 03/11 17:38
所以就之前沒入過賬這3000

謝謝老師 

2024 03/11 17:38
建議 借:應(yīng)付賬款 貸:原材料 貸:進(jìn)項稅

84785039 

2024 03/11 17:40
先入這3000元的賬嗎?就是借:應(yīng)付賬款3000,貸;原材料 3000?
對嗎?

84785039 

2024 03/11 17:41
然后現(xiàn)在抵扣就借原材料2000,貸:應(yīng)付賬款2000???
對嗎

84785039 

2024 03/11 17:42
這兩個分錄嗎?

謝謝老師 

2024 03/11 17:42
同學(xué)您好,是這樣的
