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老師, 2020年發(fā)票虛開,2023年稽查,2023年10月 進項轉出補繳增值稅稅款,相應的附加稅,還有滯納金,這幾個分錄要怎么編制,一二級科目 是什么

84785008| 提問時間:2024 03/06 10:39
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,當時已經做了成本費用的是嗎?
2024 03/06 10:40
84785008
2024 03/06 10:41
成本已經調了,
郭老師
2024 03/06 10:42
如果是的話, 借以前年度損益調整, 貸應交稅費、應交增值稅進項轉出, 借應交稅費、應交增值稅進項轉出, 貸應交稅費查補稅款, 借應交稅費查補稅款,貸銀行 借以前年度損益調整, 貸應交稅費附加稅 借應交稅費附加稅貸銀行存款, 借營業(yè)外支出滯納金貸銀行存款
84785008
2024 03/06 10:44
老師, 2020年發(fā)票虛開,2023年稽查,2023年10月 進項轉出補繳增值稅稅款,相應的附加稅,還有滯納金,這幾個分錄要怎么編制,一二級科目 是什么
郭老師
2024 03/06 10:47
你好,我上面給你寫了,你看一下的。
84785008
2024 03/06 16:40
老師,請問下,是補繳增值稅這個也進入以前年度損益調整是嗎?
郭老師
2024 03/06 16:44
你好。因為你需要進項轉出。
84785008
2024 03/06 17:17
你回答 的我不明白 ,,意思是要經過以前年度還是不經過
郭老師
2024 03/06 17:18
以前年度的成本費用需要做以前年度損益調整,如果是當年的,不用做以前年度損益調整。
郭老師
2024 03/06 17:18
你去看一下你之前年度是不是做了管理費用,或者是主營業(yè)務成本,主要是的話,就按照我上面寫的那個,具體在哪里還不明確。
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