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老師, 2020年發(fā)票虛開,2023年稽查,2023年10月 進項轉出補繳增值稅稅款,相應的附加稅,還有滯納金,這幾個分錄要怎么編制,一二級科目 是什么



你好,當時已經做了成本費用的是嗎?
2024 03/06 10:40

84785008 

2024 03/06 10:41
成本已經調了,

郭老師 

2024 03/06 10:42
如果是的話,
借以前年度損益調整,
貸應交稅費、應交增值稅進項轉出,
借應交稅費、應交增值稅進項轉出,
貸應交稅費查補稅款,
借應交稅費查補稅款,貸銀行
借以前年度損益調整,
貸應交稅費附加稅
借應交稅費附加稅貸銀行存款,
借營業(yè)外支出滯納金貸銀行存款

84785008 

2024 03/06 10:44
老師, 2020年發(fā)票虛開,2023年稽查,2023年10月 進項轉出補繳增值稅稅款,相應的附加稅,還有滯納金,這幾個分錄要怎么編制,一二級科目 是什么

郭老師 

2024 03/06 10:47
你好,我上面給你寫了,你看一下的。

84785008 

2024 03/06 16:40
老師,請問下,是補繳增值稅這個也進入以前年度損益調整是嗎?

郭老師 

2024 03/06 16:44
你好。因為你需要進項轉出。

84785008 

2024 03/06 17:17
你回答 的我不明白 ,,意思是要經過以前年度還是不經過

郭老師 

2024 03/06 17:18
以前年度的成本費用需要做以前年度損益調整,如果是當年的,不用做以前年度損益調整。

郭老師 

2024 03/06 17:18
你去看一下你之前年度是不是做了管理費用,或者是主營業(yè)務成本,主要是的話,就按照我上面寫的那個,具體在哪里還不明確。
