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問題已解決

老師,請教一下增值稅申報(bào)流程 ,謝謝!

84785028| 提問時(shí)間:2024 03/06 09:21
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高輝老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,初級會計(jì)師
你好,申報(bào)流程網(wǎng)上很多,還有圖片①登錄電子稅務(wù)局,選擇【我要辦稅】--【稅費(fèi)申報(bào)及繳納】。 ②點(diǎn)擊【增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)】--【增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)(一般納稅人適用)】。 ①按規(guī)定選擇加計(jì)抵減政策的聲明并填寫。 ②填報(bào)附列資料一(本期銷售情況明細(xì)),其中填寫銷售額、銷項(xiàng)(應(yīng)納)稅額,完成后保存。 ③填報(bào)附列資料二(本期進(jìn)項(xiàng)情況明細(xì)),其中填寫申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,完成后保存。 ④按需選填附列資料三、附列資料四和《增值稅減免申報(bào)明細(xì)表》,完成后保存。⑤填報(bào)附列資料五(附加稅費(fèi)情況表)其中第1欄“增值稅稅額”根據(jù)主表第34欄“本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額”中數(shù)據(jù)自動生成。
2024 03/06 09:25
84785028
2024 03/06 10:19
老師,是不是要先勾選進(jìn)項(xiàng),然后再申報(bào)
高輝老師
2024 03/06 10:20
你好,是的,要不沒有進(jìn)項(xiàng)抵扣的
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