問題已解決
老師問下我們公司個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退還,以前年度都沒有申報(bào)增值稅,現(xiàn)在到大廳去補(bǔ)申報(bào),還要繳納滯納金,后面的賬務(wù)怎么處理



同學(xué),你好
借:應(yīng)交稅費(fèi)
貸:銀行存款
借:營業(yè)外支出
貸:銀行存款
2024 03/05 15:33

84784989 

2024 03/05 15:36
我之前收到款已經(jīng)做了借銀行存款,貸營業(yè)外收入,現(xiàn)在補(bǔ)增值稅申報(bào)

84784989 

2024 03/05 15:37
一般個(gè)稅退稅手續(xù)費(fèi)你們都申報(bào)增值稅嗎

小菲老師 

2024 03/05 15:39
同學(xué),你好
借:營業(yè)外收入
貸:應(yīng)交稅費(fèi)
借:應(yīng)交稅費(fèi)
貸:銀行存款
申報(bào)增值稅的
