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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,您幫我看下這個(gè)出口申報(bào)明細(xì)采集業(yè)務(wù)。我們雖然是生產(chǎn)企業(yè)出口業(yè)務(wù),但交易全是國(guó)內(nèi),回款全是國(guó)內(nèi)賬戶人民幣結(jié)算,這個(gè)出口申報(bào)明細(xì)采集里面的--出口信息的原幣匯率和美元匯率怎么填,報(bào)關(guān)單上的金額就是我開(kāi)的發(fā)票金額,但是開(kāi)的發(fā)票金額變成了含稅的,下面的退稅信息里面的免抵退稅額比開(kāi)的普票上面的多怎么辦


同學(xué)你好,老師的理解借鑒一下,原幣就是人民幣,匯率是1,美元用月末的人民銀行匯率算。另外,出口發(fā)票稅率是0,你的怎么是13?
2024 03/05 11:36

84785023 

2024 03/05 12:18
開(kāi)的普票上賦碼出來(lái)直接就是13,這是先申報(bào)增值稅再出口退免稅申報(bào)嗎?
明&老師 

2024 03/05 12:19
這個(gè)開(kāi)票怎么開(kāi)0,要問(wèn)下稅務(wù)那邊。先申報(bào)增值稅,能顯示留抵稅額后,在出口退稅。

84785023 

2024 03/05 12:58
我們這邊稅局的工作人員也不知道,而且去備案的時(shí)候出口退稅科交代的開(kāi)普票
明&老師 

2024 03/05 13:02
如果是這樣的話,有問(wèn)題的,你開(kāi)具發(fā)票就產(chǎn)生銷項(xiàng)了,正常是銷項(xiàng)是0,所以才出口退稅。如果有銷項(xiàng),就和內(nèi)銷沒(méi)區(qū)別了
明&老師 

2024 03/05 13:04
問(wèn)當(dāng)?shù)刎?fù)責(zé)出口退稅的稅務(wù)對(duì)接人,其他稅局工作人員可能不清楚。

84785023 

2024 03/05 13:31
是不是稅率是0之后才和報(bào)關(guān)單上的金額一致呢?我是生產(chǎn)企業(yè)一般貿(mào)易,稅率沒(méi)有0啊老師,我是一般納稅人
明&老師 

2024 03/05 13:32
同學(xué)你好,老師指的是出口業(yè)務(wù)開(kāi)具的普票是0,不是指的內(nèi)銷。

84785023 

2024 03/05 13:51
只要是出口業(yè)務(wù)辦理免抵退開(kāi)具普票稅率都是0嗎?
明&老師 

2024 03/05 13:53
同學(xué)你好,不是所有,只有在出口退稅0稅率的出口清單中的產(chǎn)品出口才是0%,你可以先了解一下你們產(chǎn)品是不是免稅范圍內(nèi)。

84785023 

2024 03/05 14:05
如果是這樣的話是不是要把這個(gè)有稅率的作廢了重開(kāi)呢?
明&老師 

2024 03/05 14:08
你如果確定了你的產(chǎn)品是0%稅率的 ,肯定要紅沖,現(xiàn)在已經(jīng)跨月了,不能作廢。

84785023 

2024 03/05 14:20
我們的是生產(chǎn)企業(yè)中藥湯劑不是零稅率
明&老師 

2024 03/05 14:25
同學(xué)你好,如果不是0稅率,這個(gè)發(fā)票就沒(méi)有問(wèn)題。

84785023 

2024 03/05 14:29
在哪里能查到出口退稅0稅率的出口清單呢老師?我再核實(shí)一下
明&老師 

2024 03/05 14:31
同學(xué)你好,給老師一個(gè)郵箱號(hào),我發(fā)給你。

84785023 

2024 03/05 14:52
剛問(wèn)了退稅管理科,出口稅率就是0,讓我紅沖了重開(kāi)到下月再申報(bào)
明&老師 

2024 03/05 15:01
嗯,那就好,那你紅沖吧。

84785023 

2024 03/05 15:40
開(kāi)錯(cuò)的是不是就按正常業(yè)務(wù)申報(bào)下月紅沖了直接抵了呢老師?
明&老師 

2024 03/05 15:41
對(duì)的,這種就是正常紅沖。
