問題已解決
老師,去年12月的費用,1月開的,當時付錢了做的是應付,請問怎么入賬?



銀行借應付賬款貸銀行房款直接做在這個嗎?
2024 03/05 09:30

84785003 

2024 03/05 09:54
是的老師,去年付款時就做的這個

郭老師 

2024 03/05 09:55
借利潤分配未分配利潤,貸應付賬款,今年做這個匯算清繳,納稅調(diào)減。

84785003 

2024 03/05 09:55
包干費,都是下月再開的

郭老師 

2024 03/05 09:57
你好,那他屬于哪一年的成本費用?

84785003 

2024 03/05 09:58
老師,下年匯算清繳時還需要做別的嗎?

84785003 

2024 03/05 09:58
屬于23年的費用

郭老師 

2024 03/05 09:58
匯算清繳納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫稅收金額,其他的不用填寫。

84785003 

2024 03/05 10:01
老師,上面您說的是明年匯算時要填寫的是吧?

郭老師 

2024 03/05 10:02
你好,今年匯算清繳,今年做2023年的就得填寫。

84785003 

2024 03/05 10:07
今年匯算清繳應該填寫的是調(diào)減?老師,像這種情況年底了應該怎么做賬?

郭老師 

2024 03/05 10:08
對的,是的,我上面給你寫了,借利潤分配未分配利潤,貸應付賬款。
