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老師你好,工程分包給別人做,收到款項后本來是對方交稅我們報銷給他,但是他是老板朋友老板私下轉(zhuǎn)給他了,(工人工資等都已結(jié)清)該怎么做賬呢



您好
借 應(yīng)交稅費等
貸 其他應(yīng)付款-老板
2024 03/03 11:44

84785024 

2024 03/03 11:50
老板說不報銷給他了 那就一直掛著嗎

bamboo老師 

2024 03/03 12:16
是的 那就只好先一直掛帳

老師你好,工程分包給別人做,收到款項后本來是對方交稅我們報銷給他,但是他是老板朋友老板私下轉(zhuǎn)給他了,(工人工資等都已結(jié)清)該怎么做賬呢
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