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老師,我不確定自己做的對不對,可以發(fā)下解析嗎

84784980| 提問時間:2024 03/01 10:58
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張曉慶老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好! 編制2015年11月1日的會計分錄 借:原材料30000 應(yīng)交稅費-增值稅-進項3900 貸:應(yīng)付票據(jù)33900 編制2015年12月31日的會計分錄 借:財務(wù)費用 339 =33900*6%*2/12 貸:應(yīng)付利息 339 編制2016年5月1日的會計分錄。 借:應(yīng)付票據(jù)33900 財務(wù)費用 678 =33900*6%*4/12 應(yīng)付利息 339 貸:銀行存款34917
2024 03/01 11:01
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