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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,2023年12月份支出辦公費(fèi)用5萬(wàn),但是發(fā)票2024年1月才拿到,這筆帳怎么做



12月份做了管理費(fèi)用的嗎?如果是的話,借其他應(yīng)付款,貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),
貸其他應(yīng)付款
2024 02/24 22:16

84784964 

2024 02/24 22:49
銀行存款出去了,12月份怎么做,然后1月份怎么做

84784964 

2024 02/24 22:55
是不是像這種跨年發(fā)票都是錢沒出去的

郭老師 

2024 02/24 22:56
12月借管理費(fèi)用,貸銀行
一月借其他應(yīng)付款,貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),
貸其他應(yīng)付款

84784964 

2024 02/24 23:00
如果是2024年4月才拿到發(fā)票呢

84784964 

2024 02/24 23:01
4月怎么做

郭老師 

2024 02/24 23:02
一樣的
也是按照上面的

84784964 

2024 02/24 23:05
利潤(rùn)分配科目是不是追繳扣除

84784964 

2024 02/24 23:05
那以前的管理費(fèi)用是不是要紅沖

84784964 

2024 02/24 23:07
不能紅沖以前的管理費(fèi)用,然后2024直接再做個(gè)費(fèi)用嗎

84784964 

2024 02/24 23:08
為什么要用未分配利潤(rùn)科目

84784964 

2024 02/24 23:10
而且你這個(gè)分錄我看不懂,既然銀行存款已經(jīng)付了,后面又做其他應(yīng)付款,未分配利潤(rùn),一借一貸不是沒數(shù),不是沒有意義

郭老師 

2024 02/25 08:38
跨年調(diào)整損益類科目都可以用利潤(rùn)分配
你這個(gè)不就是調(diào)整上年的損益
不屬于今年
和今年沒關(guān)系的
