問題已解決
老師,固定資產(chǎn)折舊去年的忘記折舊了,今年怎么補折舊?我調(diào)整以前年度損益后,資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤算出來和利潤表里得凈利潤不對了,就差這個調(diào)整的數(shù)據(jù),是錯了嗎



沒錯,有用以前年度損益調(diào)整調(diào)整,利潤表跟資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)就會差那個調(diào)整數(shù)
2024 02/22 20:44

王曉曉老師 

2024 02/22 20:45
記得要把以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)到未分配利潤科目就可以了

84785004 

2024 02/22 20:46
那這樣稅務(wù)沒事嗎??

84785004 

2024 02/22 20:46
有調(diào)過的

84785004 

2024 02/22 20:47
有轉(zhuǎn)到未分配利潤去的

84785004 

2024 02/22 20:47
利潤表是不變的

王曉曉老師 

2024 02/22 20:47
稅務(wù)沒問題呀,這個就是正確的處理方法

84785004 

2024 02/22 20:48
好的,謝謝老師

王曉曉老師 

2024 02/22 20:48
其實現(xiàn)在2023的匯算清繳都還沒做,你完全可以反結(jié)賬去去年賬務(wù)直接調(diào)整好的

84785004 

2024 02/22 20:49
然后所得稅清算時候調(diào)減對吧

王曉曉老師 

2024 02/22 20:50
是的,所得稅匯算清繳時候調(diào)減

84785004 

2024 02/22 20:50
反結(jié)賬的話報表不是不對了嗎?

84785004 

2024 02/22 20:51
和申報的數(shù)據(jù)不一致啊

84785004 

2024 02/22 20:57
謝謝老師

王曉曉老師 

2024 02/22 20:58
反結(jié)賬到時也是匯算清繳的時候填正確報表都可以,兩種方法都行
