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問題已解決

已做壞賬準備處理的款項,重新收回,怎樣做賬務(wù)處理

84784983| 提問時間:2024 02/22 16:43
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 借:應(yīng)收賬款 貸:壞賬準備
2024 02/22 16:45
84784983
2024 02/22 17:09
壞賬處理時,我這樣做的,計提 借 信用減值損失 貸? 應(yīng)收賬款-壞賬準備? 核銷? 借? 應(yīng)收賬款-壞賬準備? 貸 應(yīng)收賬款
家權(quán)老師
2024 02/22 17:11
借:應(yīng)收賬款 貸:應(yīng)收賬款-壞賬準備
84784983
2024 02/22 17:16
還需要到信用減值損失科目嗎?
家權(quán)老師
2024 02/22 17:16
不需要的,以后安壞賬準備的余額差額計提就是
84784983
2024 02/22 17:17
沒有明白,收回時完整的會計科目怎樣做
家權(quán)老師
2024 02/22 17:18
就是前邊的分錄,最后年度是否再計提,看壞賬準備的余額
84784983
2024 02/22 17:19
后面如果計提分錄怎樣做
家權(quán)老師
2024 02/22 17:20
?借 信用減值損失 貸? 應(yīng)收賬款-壞賬準備
84784983
2024 02/22 17:32
應(yīng)收賬款-壞賬準備,貸方有余額,也是這么計提嗎
家權(quán)老師
2024 02/22 17:36
是年末根據(jù)應(yīng)收賬款的年初年末對比,看是否需要計提?
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