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問題已解決

請教一下我單位從代理記賬會計手里接到的應收、應付等往來明細賬和科目余額表,現(xiàn)在在咱們金蝶云財務軟件里錄財務期初數(shù)據(jù),之前代理記賬會計把上游(供應商)的往來賬務記在“預付賬款”科目下,我想把“預付賬款”科目下的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)到“應付賬款”科目下,可以嗎?若可以,轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)時應注意哪些問題?

84784969| 提問時間:2024 02/22 11:28
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
憑證調(diào)整:如果之前的憑證已經(jīng)生成并審核,那么在轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)時可能需要調(diào)整或重新生成憑證。確保憑證的準確性和合規(guī)性。 數(shù)據(jù)準確性:在轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)時,務必確保數(shù)據(jù)的準確性。任何錯誤都可能導致后續(xù)的財務問題。 報表影響:轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)后,可能需要重新生成或調(diào)整相關(guān)的財務報表,以確保報表的準確性。 稅務影響:如果涉及到稅務問題,需要確保數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移符合相關(guān)稅務法規(guī)的要求。 審計影響:如果公司接受外部審計,需要確保數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移符合審計要求,并可能需要通知審計師進行相關(guān)的調(diào)整。 備份數(shù)據(jù):在進行數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移之前,務必備份原始數(shù)據(jù)。這樣,如果出現(xiàn)任何問題,可以恢復到原始狀態(tài)。
2024 02/22 11:30
84784969
2024 02/22 12:56
請問一下我們給供應商付款通常是先預付一部分,后續(xù)再付貨款尾款,這種情況下是使用“預付賬款”科目還是“應付賬款”科目好呢?那種更合適呢?謝謝?
樸老師
2024 02/22 13:01
用一個往來科目就可以
84784969
2024 02/22 13:05
嗯嗯,用一個,請問您覺得用哪個科目更合適呢?
樸老師
2024 02/22 13:09
這兩個都可以的 隨便選一個就可以
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