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問題已解決

在執(zhí)行集團(tuán)公司內(nèi)部控制審計(jì)時(shí),對于內(nèi)部控制可能存在重大缺陷的業(yè)務(wù)流程,下列做法中,正確的有( ?。?/p>

84784957| 提問時(shí)間:2024 02/21 20:27
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朱飛飛老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
同學(xué),你好,這個(gè)題應(yīng)該選擇ABCD, 對于內(nèi)部控制可能存在重大缺陷的領(lǐng)域,注冊會計(jì)師應(yīng)給予充分的關(guān)注。例如:(1)對相關(guān)的內(nèi)部控制親自進(jìn)行測試而非利用他人工作(選項(xiàng)A);(2)在接近內(nèi)部控制評價(jià)基準(zhǔn)日的時(shí)間測試內(nèi)部控制(選項(xiàng)D);(3)選擇更多的組成部分進(jìn)行測試(選項(xiàng)B);(4)擴(kuò)大相關(guān)內(nèi)部控制的控制測試范圍(選項(xiàng)C)等。
2024 02/21 20:28
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