問題已解決
你好,老師,上家開票被罰,專管要我們把進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,包括成本也轉(zhuǎn)出。借:待處理財(cái)產(chǎn)損益-待處理損失 貸:庫存商品 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)這樣做賬對(duì)嗎?



關(guān)鍵是你們是否實(shí)際支付了?業(yè)務(wù)是真實(shí)只是發(fā)票有問題?
2024 02/21 10:16

84784958 

2024 02/21 10:19
老師,實(shí)際支付了

家權(quán)老師 

2024 02/21 10:22
業(yè)務(wù)是真實(shí)的,根據(jù)會(huì)計(jì)制度是可以計(jì)入成本的,只是不能稅前扣除。所以,只調(diào)整不能抵扣的增值稅計(jì)入庫存商品

84784958 

2024 02/21 10:27
老師,專管說成本也要轉(zhuǎn)出[擦汗]

家權(quán)老師 

2024 02/21 10:30
不懂會(huì)計(jì)準(zhǔn)則還是怎么回事?稅局只能管稅的哈
