問題已解決
一般納稅人本期銷項稅額100元,稅控盤上月留底未抵減金額10元,本期應交增值稅90元,怎么做分錄,如何結轉增值稅



新年好,根據你的描述,結轉分錄是
借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)100,
貸:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)100
借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)90,
貸:應交稅費—未交增值稅?90
2024 02/20 17:25

84784947 

2024 02/20 17:31
稅控盤抵減的10元不需要體現出來嗎?

鄒老師 

2024 02/20 17:50
你好,稅控盤10元是上個月的,在本月只需要按90結轉未交增值稅就好了。
