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贈(zèng)送產(chǎn)品怎么申報(bào)增值稅呢

84785005| 提問時(shí)間:2024 02/20 16:39
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茂茂老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,按銷項(xiàng)稅額(一般按購進(jìn)價(jià)或者市場價(jià))正常申報(bào)就行,未開票報(bào)未票收入
2024 02/20 16:43
84785005
2024 02/20 16:47
會(huì)計(jì)分錄上面是不過主營業(yè)務(wù)收入這個(gè)科目的,那我報(bào)稅的時(shí)候是按照主營收入科目發(fā)生額填寫未開票收入那里,那這樣的話,這贈(zèng)送產(chǎn)品的銷項(xiàng)稅額不就沒填上去嘛
84785005
2024 02/20 16:48
未開票收入稅額是按照收入總額自己算出來的,申報(bào)的時(shí)候手動(dòng)是改不了的
茂茂老師
2024 02/20 16:52
這個(gè)贈(zèng)送產(chǎn)品合同里如何約定的?
84785005
2024 02/20 16:54
就是淘寶上,自己贈(zèng)送的
84785005
2024 02/20 16:54
沒有合同的呢
茂茂老師
2024 02/20 16:56
如果合同約定了贈(zèng)送這個(gè)產(chǎn)品,那就是主營業(yè)務(wù)收入的組成部分,不需要視同銷售。 如果合同里沒說明,直接給客戶的(促銷),那么就要視同銷售,做未票收入(即會(huì)跟主營業(yè)務(wù)收入的金額不一致,不一致也沒關(guān)系)。 實(shí)務(wù)中稅局一般也是這么處理的。
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