問題已解決
老師你好,請問一般納稅人企業(yè)簡易計征,在23年年12月份開專用發(fā)票3%誤 開為13%當月稅款按照錯誤繳納的,24年1月份 收回錯誤的發(fā)票并紅沖開據(jù)了負數(shù)發(fā)票,24年2月份增值稅如何申報?



表一13%填寫負數(shù),然后3%填寫正數(shù)。
2024 02/19 17:09

84784966 

2024 02/19 17:12
這個企業(yè)是一般納稅人,增值稅申報表數(shù)據(jù)都是帶出的,但負數(shù)稅款沒扣減掉

郭老師 

2024 02/19 17:13
你好,那你看一下是不是自動留底了。

84784966 

2024 02/19 17:17
留底的也帶出了呀

郭老師 

2024 02/19 17:18
你好,這不就是留底了,他這個13%的留底了,沒有給你退回啊。

84784966 

2024 02/19 17:23
是呀,我把發(fā)票資料統(tǒng)計表發(fā)你幫忙看下,謝謝

郭老師 

2024 02/19 17:27
他系統(tǒng)自動留底的,我們沒法修改。

84784966 

2024 02/19 17:27
我把附表一3%銷售額改為800491.46,但提示比對不通過

郭老師 

2024 02/19 17:28
你好,你的意思是不讓他有留底抵扣了3%的是嗎?如果是的話,你問一下你稅務局允許這種操作吧,一般是不可以的。

郭老師 

2024 02/19 17:28
因為他這個留底是系統(tǒng)自動的,沒法修改。

84784966 

2024 02/19 17:28
那這種情況怎么辦呢?

郭老師 

2024 02/19 17:29
這種情況你問一下你稅務局那邊允許給你們退稅吧。
