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問題已解決

老師,我想問一下,我方是施工單位負責干活,收到甲方支付的工程款,分錄應該是怎樣的? 借:銀行存款 1000 貸:應收賬款 1000 但是我們開票了,應收賬款也會出現(xiàn)負數(shù)怎么調(diào)過來? 還是說應該是 借:應收賬款1000 貸:工程施工 900 應交稅費(銷) 100 然后 借銀行存款 貸:應收賬款 ?

84784966| 提問時間:2024 02/19 14:44
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 開票了 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費
2024 02/19 14:44
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