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老師,我想問一下,我方是施工單位負責干活,收到甲方支付的工程款,分錄應該是怎樣的? 借:銀行存款 1000 貸:應收賬款 1000 但是我們開票了,應收賬款也會出現(xiàn)負數(shù)怎么調(diào)過來? 還是說應該是 借:應收賬款1000 貸:工程施工 900 應交稅費(銷) 100 然后 借銀行存款 貸:應收賬款 ?



同學,你好
開票了
借:應收賬款
貸:主營業(yè)務收入
應交稅費
2024 02/19 14:44

老師,我想問一下,我方是施工單位負責干活,收到甲方支付的工程款,分錄應該是怎樣的? 借:銀行存款 1000 貸:應收賬款 1000 但是我們開票了,應收賬款也會出現(xiàn)負數(shù)怎么調(diào)過來? 還是說應該是 借:應收賬款1000 貸:工程施工 900 應交稅費(銷) 100 然后 借銀行存款 貸:應收賬款 ?
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