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實(shí)務(wù)
問題已解決
上個月做的會計分錄是借主營業(yè)務(wù)成本,貸進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,那這個進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出的余額怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢



同學(xué)你好 在期末,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出會結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅”科目中。當(dāng)進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出有余額時,可以通過以下會計分錄進(jìn)行處理:
借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
這樣處理后,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的余額就會轉(zhuǎn)移到未交增值稅科目中,從而計算出當(dāng)月需要繳納的增值稅。
2024 02/18 17:02
