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問題已解決

從這個公司打款到那個公司,因為那個公司沒錢付電費,這樣轉(zhuǎn)怎么備注

84784960| 提問時間:2024 02/07 09:22
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
備注往來款就行了哈
2024 02/07 09:22
84784960
2024 02/07 11:00
電費分割單這個日期是寫實際屬于哪個月電費的日期嗎
家權老師
2024 02/07 11:01
是的,就是那樣做的哈
84784960
2024 02/07 11:26
我們是物業(yè)公司,本月2月收上月1月電費,收了電費后票也開在2月份,這怎么做賬??
家權老師
2024 02/07 11:34
正常做賬就是了哈,你的疑惑是啥呢?
84784960
2024 02/07 12:19
1月份的賬怎么賬,款收在2月份,我開出去的發(fā)票也在2月份的
家權老師
2024 02/07 14:32
那么直接做2月的收入就是了哈
84784960
2024 02/07 16:04
做到2月份是不是不符合權責發(fā)生制?
家權老師
2024 02/07 16:07
沒法做到絕對全責發(fā)生哈,只要在1年內(nèi)就行
84784960
2024 02/07 16:07
那12月底的怎么辦?
家權老師
2024 02/07 16:16
12月份發(fā)生的就在當月計提,后期來發(fā)票沖計提的往來
84784960
2024 02/07 16:20
你的意思是1月份的電費的收入做到2月份,年底12月份的電費計提下是這樣嗎?還是現(xiàn)在從1月份開始每月計提下?請問計提分錄怎么寫?
家權老師
2024 02/07 17:23
計提成本費用的通用分錄,根據(jù)具體情況適當調(diào)整科目 借;庫存商品/原材料/成本費用 貸:應付賬款-估價-供應商 發(fā)票到后沖暫估 借:應付賬款-估價-供應商 ?? 庫存商品/原材料/成本費用(暫估差額) 應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人) 貸:應付賬款—結(jié)算戶-供應商 支付款 借:應付賬款—結(jié)算戶-供應商 貸:銀行存款
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